(08 de mayo, 2015) La Contraloría General de República (CGR) realizó una auditoría especial a la cartera de préstamos de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el hábitat (SENAVITAT), al 31 de Agosto de 2014.

La auditoría concluye que el inadecuado control interno y supervisión, además del incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias, normativas, presupuestales y tributarias vigentes correspondientes al periodo que abarca desde el 01/01/2014 al 31/08/14, demuestran un RIESGO ALTO, en la utilización de los recursos.

En los estados financieros de la SENAVITAT, no se expuso el importe total de G. 85.126.743.073 constituidos por cuentas atrasadas correspondientes a beneficiarios de los proyectos implementados por la entidad; evidenciando una deficiencia técnica y administrativa que imposibilita una exposición adecuada de los saldos de las cuentas para demostrar la real situación financiera y organizacional del Ente.

Se evidenció diferencias por un importe total de G. 3.957.483.498 entre los saldos expuestos en el inventario de la cartera de préstamos de la SENAVITAT y la ejecución presupuestaria de ingresos, evidenciándose una deficiencia técnica y administrativa para demostrar la situación organizacional real del Ente y la falta de seguimiento de los adjudicatarios en situación judicial.

El informe final de esta auditoría financiera se encuentra en la página web de la CGR:
www.contraloria.gov.py

Enlace al Informe

Gacetilla Nº 42/2015
Res. CGR N° 624/14
Nota CGR N° 2105/15
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