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EXAMEN ESPECIAL A LAS GESTIONES AMBIENTALES DURANTE EL 2010 Y 2011 |
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Petropar y Seam incumplen convenio de cooperación interinstitucional según Contraloría
(11 de diciembre, 2012) La Contraloría General de la República (CGR) realizó un Examen Especial a Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y a la Secretaría del Ambiente (SEAM), referente a las gestiones ambientales desarrolladas en cada una de las unidades productivas de Petropar, en el periodo comprendido entre los años 2010 y 2011, donde se pudo constatar la falta de cumplimiento del convenio firmado entre ambas instituciones, además de otros compromisos asumidos. |
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REPORTES DE INDICIOS DE HECHOS PUNIBLES POR MÁS DE G. 100.000 MILLONES |
La Contraloría presenta informe acerca del costo de la corrupción correspondiente al 2011
 | Foto archivo, durante el conversatorio ciudadano llevado a cabo en la Feria Tesaká 2011
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(11 de diciembre, 2012) La Contraloría General de la República (CGR) en el marco de su política de Comunicación rinde cuentas de su gestión a la ciudadanía. La feria será llevada a cabo mañana miércoles 12 de diciembre de 09:00 a 18:00 hs. en el Hotel Granados Park de Asunción. Durante la misma se presentará el Informe de Gestión ejercicio fiscal 2011, en el que se destaca el costo social de la corrupción, cuyo monto en perjuicio patrimonial derivado como Reportes de Hechos Punibles al Ministerio Publico durante al 2011 asciende a G. 102.132.928.246. El material además brinda información acerca de la gestión a partir de políticas fijadas en el marco del Plan Estratégico 2008-2012.
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AUDITORIA PRESUPUESTAL Y DE GESTIÓN AL MSP Y BS. EJERCICIO FISCAL 2011 |
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Ministerio de Salud actuó con desidia en descuentos a medicamentos destinados a pacientes
(11 de diciembre 2012) La Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoria presupuestal y de gestión a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DNVS), unidad dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre del 2011. La auditoria consistió en la revisión de los comprobantes respaldatorios de los gastos y la gestión realizados en cumplimiento de los objetivos asignados a la DNVS. |
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